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近期,我局收到《深圳市本级2021年度部门预算执行和其他财政收支情况大数据审计》(深审行报〔2021〕24号,以下简称《审计报告)》。《审计报告)》指出,市信访局存在“未及时清理应缴财政款的情况”。收到《审计报告)》后,我局高度重视,立即开展整改工作,现按要求对相关整改情况进行公开:
一、提高政治站位,强化整改责任
我局始终把抓好整改落实作为重中之重的工作任务,切实落实整改主体责任。收到反馈后,局领导立即召开预算审计整改工作会议,研究部署整改落实工作。成立预算审计整改领导小组,由局分管领导任组长,具体工作由局办公室牵头负责。
二、坚持问题导向,狠抓整改落实
一是立即将款项上缴财政。自2022年5月份收到审计取证单, 我局立即启动自查工作,当月已将 1,383,758.17元上缴财政,并已向市审计局报告。二是建章立制。针对审计发现存在的问题,我局着力建章立制,查漏补缺,对症下药,把建立和完善规章制度作为整改落实构建长效机制的关键环节,研究制定科学、管用、长效的工作机制,积极完善制度体系,强化制度执行,从根本上堵塞漏洞、解决问题。局领导牵头,多方征求意见,学习兄弟单位经验做法,研究草拟《市信访局内部审计管理规定》,对我局财务管理方面的问题进行了明确规定。三是汲取教训,举一反三,构建财务管理长效机制。以预算执行审计为契机,加强内部控制制度建设,建立内部控制系统,全面排查资金使用、后勤保障等审计廉政风险点,提高资金使用效率,不断扎紧扎密制度的笼子,确保整改工作取得实效。